審計
職位詳情
- 性別不限
- 20-29歲
1、擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,制訂審計計劃;2、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
3、負責審計過程中與相關部門]的協(xié)調(diào)和溝通;
4、督促跟蹤審計結論和建議的落實;
5、依據(jù)公司管理需求,組織實施針對公司本部以及下屬公司的內(nèi)部控制審計工作,以幫助其規(guī)范業(yè)務流程,降低經(jīng)營風險和管理風險;
6、依據(jù)公司內(nèi)部控制的要求及內(nèi)部控制審計的結果,對業(yè)務提出優(yōu)化或改正的建議,起到支持業(yè)務發(fā)展的作用;
7、參與公司整體內(nèi)控管理工作,包括對風險與控制進行識別、測試與評價;
8、協(xié)助完成公司經(jīng)營風險的識別、評估、管理和控制工作;
9其他與內(nèi)部審計相關的工作和領導交辦的工作
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